當前位置:首頁 > 政務公開 > 信息公開目錄

公開單位:市財政局

辦公地址:黨政一號樓二樓西區      聯系電話:0479-7527019
標        題 2019年1-7月二連浩特市財政預算執行情況
索  引  號 111525010116632642/2019-00459 發文字號
發文機關 市財政局 信息分類 財政  \  通知公告
成文日期 2019-08-06

2019年1-7月二連浩特市財政預算執行情況

字體:[| | ]

  一、財政預算收支完成情況

  (一)一般公共預算收支完成情況

  1-7月,一般公共預算收入22,639萬元,完成年度預算的56.27%,同比減少217萬元、下降0.95%。

  分部門看:一般公共預算收入按組織部門劃分:稅務部門組織收入13,802萬元,同比增加610萬元、增長4.62%;財政部門組織收入8,837萬元,同比減少827萬元、下降8.58%。稅務部門、財政部門組織收入占一般公共預算收入的比重分別為60.97%、39.03%,比上年同期分別增長3.25,-3.25個百分點。

  說明:稅收部分統計數據來源于二連市國稅局和地稅局,在分析時為盡量做到與政府(財政)口徑統一,同時統計時數據舍位等原因,因此文中的稅收數額與二連市國稅局和地稅局報表的合計數不盡一致。稅收情況只分析了一般公共預算收入中稅收不含分成稅收中上劃中央和上解自治區部分。

  從組成看:稅收收入完成13,270萬元,同比增加677萬元、增長5.38%,完成年度預算的53.94%,占一般公共預算收入的58.62%;非稅收入完成9,369萬元,同比減少894萬元、下降8.71%,完成年度預算的59.92%,占一般公共預算收入的 41.38%。

  從地區看:全盟合計一般公共預算收入為451,159萬元,我市在全盟旗縣中排第5位(22,639萬元)(排在前三名旗縣分別是:西烏旗118,828萬元、錫市110,735萬元、烏拉蓋41,808萬元),比上年同期上升1位。全盟一般公共預算收入增速為3.6%,我市在全盟旗縣中排第9位(-0.9%),較上年同期下降1位(增速第一是烏拉蓋36.1%,第二是白旗35.0%,第三是東蘇30.1%)。全盟非稅收入完成116,872萬元,占一般公共預算收入比重25.9%,我市非稅收入占一般公共預算收入比重41.4%,在全盟旗縣中排第2位(第一為白旗52.5%)。

  1-7月,一般公共預算支出85,658萬元,完成年度預算數的47.31%,同比增加18,650萬元、增長27.83%。

  (二)上劃省以上稅收收入完成情況

  1-7月,上劃中央稅收完成13,237萬元,完成年初預算的59.47%,同比減少1,118萬元、下降7.79%;上劃自治區稅收完成3,495萬元,完成年初預算的57.27%,同比增加6萬元、增長0.17%。匯總上劃中央、自治區稅收及地方一般公共預算收入,全市地方財政總收入完成39,371萬元,完成年初預算的57.40%,同比減少1,329萬元、下降3.27%。

  (三)政府性基金預算收支完成情況

  1-7月,政府性基金預算收入2,652萬元,同比增加543萬元、增長25.75%,主要是國有土地使用權出讓收入完成2,282萬元。

  政府性基金預算支出1,603萬元,同比增加875萬元、增長120.19%,主要是文化旅游體育與傳媒支出完成150萬元,城鄉社區支出完成659萬元,用于社會福利的彩票公益金支出完成 424萬元。

  二、財政預算執行情況

  (一)主體稅種完成情況

  1-7月,與我市經濟發展高度相關的主體稅種(分成稅收:增值稅、所得稅、資源稅)合計完成7,782萬元,占一般公共預算收入中稅收收入的58.64%、占一般公共預算收入的34.37%,同比減少413萬元、下降5.04%。其中:

  增值稅完成5,041萬元,同比減少11萬元、下降0.22%,其中:采礦業完成157萬元、同比減少26萬元,批發和零售業完成2045萬元、同比減少161萬元,金融業完成352萬元、同比減少69萬元,租賃和商務服務業完成162萬元、同比減少34萬元。

  企業所得稅完成2,124萬元,同比減少241萬元、下降 10.19%,其中:批發和零售業完成1,462萬元、同比減少385萬元,科學研究和技術服務業完成5萬元、同比減少26萬元,居民服務、修理和其他服務業未發生、同比減少36萬元。

  個人所得稅完成363萬元,同比減少257萬元、下降 41.45%,主要是由于2018年10月1日起,個人所得稅起征點由3,500元提高至5,000元,同時增加了六項專項附加扣除,此項稅收收入預計較上年減少600萬元,其中:電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成14萬元、同比減少27萬元,批發和零售業完成51萬元、同比減少119萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成40萬元、同比減少37萬元,金融業完成37萬元、同比減少49萬元,公共管理、社會保障和社會組織21萬元、同比減少55萬元。

  資源稅完成254萬元,同比增加96萬元,增長60.76%,其中:制造業完成57萬元、同比增加57萬元,批發和零售業完成21萬元、同比增加21萬元。

  (二)地方稅種完成情況

  一般公共預算收入中其他稅收完成5,488萬元,同比增加 1,090萬元、增長24.78%。其中:

  城市維護建設稅完成1,137萬元,同比減少17萬元、下降1.47%,其中:采礦業完成35萬元、同比減少8萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成168萬元、同比減少10萬元,批發和零售業完成476萬元、同比減少54萬元,科學研究和技術服務業完成4萬元、同比減少16萬元,居民服務、修理和其他服務業完成10萬元、同比減少18萬元。

  房產稅完成473萬元,同比減少213萬元、下降31.05%,其中:制造業完成27萬元、同比減少16萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成34萬元、同比減少8萬元,批發和零售業完成165萬元、同比減少73萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成75萬元、同比減少28萬元,金融業完成70、同比減少31萬元。

  印花稅完成628萬元,同比增加336萬元、增長115.07%,其中:制造業完成25萬元、同比增加17萬元,建筑業完成21萬元、同比增加10萬元,批發和零售業完成430萬元、同比增加237萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成44萬元、同比增加15萬元,水利、環境和公共設施管理業完成56萬元、同比增加56萬元。

  城鎮土地使用稅完成620萬元,同比減少190萬元、下降23.46%,其中:制造業完成128萬元、同比減少37萬元,批發和零售業完成149萬元、同比減少23萬元,房地產業完成73萬元、同比減少32萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成20萬元、同比減少90萬元。

  土地增值稅完成265萬元,同比增加49萬元、增長22.69%,其中:房地產業完成232萬元、同比增加63萬元,公共管理、社會保障和社會組織33萬元、同比減少14萬元。

  車船稅完成390萬元,同比減少11萬元、下降2.74%,其中:居民服務、修理和其他服務業未發生、同比減少60萬元,金融業完成389萬元、同比增加49萬元。

  耕地占用稅完成1,296萬元,同比增加1,296萬元。

  契稅完成613萬元,同比減少129萬元、下降17.39%,其中:建筑業未發生、同比減少120萬元,金融業完成20萬元、同比減少30萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成105萬元、同比減少168萬元。

  環境保護稅完成66萬元,同比增加22萬元、增加50%。

  受到中央及自治區減稅降費政策影響,1-7月份,我市企業所得稅、個人所得稅、城市維護建設稅、房產稅較上年合計減少728萬元,剔除此因素全市稅收收入增長為11.16%。

  (三)非稅收入完成情況

  非稅收入完成9,369萬元,完成年初預算數的59.92%,同比減少894萬元、下降8.71%,全市非稅收入主要集中在五類,即專項收入、行政性事業性收費收入、罰沒收入、國有資產有償使用收入、政府性住房基金收入,分別占整個非稅收入的6%、12%、6%、75%、1%。其中:

  專項收入完成587萬元,同比增加29萬元、增長5.20%。

  行政事業性收費收入完成1,124萬元,同比減少1,478萬元,下降56.80%,主要是自然資源行政事業性收費收入調入其他國有資源有償使用收入導致。

  罰沒收入完成535萬元,同比減少461萬元、下降46.29%。

  國有資源有償使用收入完成7,073萬元,同比增加1,596萬元,增長29.14%。

  政府性住房基金收入完成50萬元,同比減少580萬元,下降92.06%。

  (四)財政支出完成情況

  全市一般公共預算支出完成85,658萬元,完成年初預算數的47.31%,同比增加18,650萬元、增長27.83%。7月“全市八項”支出(一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出)累計完成48,260萬元,同比增加1,057萬元、增長2.24%,占一般公共財政預算支出的比重達到56.34%,其中:

  一般公共服務支出9,370萬元,同比增加2,490萬元、增長36.19%,主要是人大事務支出459萬元,政協事務支出427萬元,政府辦公廳及相關機構事務支出2,197萬元,發展與改革事務支出368萬元,財政事務支出437萬元,稅收事務支出440萬元,紀檢監察事務支出576萬元,商貿事務支出824萬元,市場監督管理事務942萬元。

  公共安全支出5,247萬元,同比增加28萬元、增長0.54%,主要是公安支出4,887萬元,司法支出313萬元。

  教育支出10,558萬元,同比增加927萬元、增長9.63%,主要是教育管理事務支出745萬元,普通教育支出9,130萬元。

  科學技術支出95萬元,同比增加7萬元、增長7.95%,主要是科學技術管理事務支出24萬元,科技條件與服務支出 65萬元。

  社會保障和就業支出3,058萬元,同比減少2,900萬元、下降48.67%,主要是人力資源和社會保障管理事務支出548萬元,民政管理事務支出492萬元,行政事業單位離退休支出215萬元,就業補助支出207萬元。

  衛生健康支出3,409萬元,同比減少717萬元、下降17.38%,主要是公立醫院支出1,238萬元,基層醫療衛生機構支出381萬元,公共衛生支出578萬元。

  節能環保支出365萬元,同比增加141萬元、增長62.95%,主要是環境保護管理事務支出83萬元,環境檢測與監察支出 144萬元。

  城鄉社區支出16,158萬元,同比增加1,081萬元、增長7.17%,主要是城鄉社區管理事務支出1,982萬元,城鄉社區公共設施支出10,835萬元,城鄉社區環境衛生支出3,341萬元。

  三、工作建議

  從2019年1-7月財政收支情況來看,財政收入較上年同期基本持平,支出較上年同期增長較多,剛性支出較上年上漲,收支平衡壓力增加,各部門應采取措施積極應對:

  一是依法組織財稅收入,堅持稅收收入和非稅收入同抓,重點稅源和零散稅源并重,開源和清繳并舉,明確增收的主攻點和努力方向,努力挖掘地方稅種的增收潛力,增加地方可用財力。

  二是財政部門應根據中央及自治區會議精神,合理應對減稅降費對財政收入的影響,做好過“緊日子”的思想準備,在“保民生、保工資、保運轉”的前提下,嚴格執行上級壓減公用經費要求,優化財政支出結構,謀劃好全年的財稅工作計劃,爭取圓滿完成各項工作任務。

  三是深化預算管理改革,加強預算執行管理,強化年度預算剛性約束,加強國庫資金安全管理,強化政府性投資項目源頭管理,嚴格項目資金審批和撥付程序,提高資金運行的透明度,同時清理結轉結余資金、盤活當前存量資金,切實提高資金使用效率。



分享到
標題 2019年1-7月二連浩特市財政預算執行情況
索引號 111525010116632642/2019-00459
發文機關 市財政局
發文字號
信息分類 財政  \  通知公告
成文日期 2019-08-06

  一、財政預算收支完成情況

  (一)一般公共預算收支完成情況

  1-7月,一般公共預算收入22,639萬元,完成年度預算的56.27%,同比減少217萬元、下降0.95%。

  分部門看:一般公共預算收入按組織部門劃分:稅務部門組織收入13,802萬元,同比增加610萬元、增長4.62%;財政部門組織收入8,837萬元,同比減少827萬元、下降8.58%。稅務部門、財政部門組織收入占一般公共預算收入的比重分別為60.97%、39.03%,比上年同期分別增長3.25,-3.25個百分點。

  說明:稅收部分統計數據來源于二連市國稅局和地稅局,在分析時為盡量做到與政府(財政)口徑統一,同時統計時數據舍位等原因,因此文中的稅收數額與二連市國稅局和地稅局報表的合計數不盡一致。稅收情況只分析了一般公共預算收入中稅收不含分成稅收中上劃中央和上解自治區部分。

  從組成看:稅收收入完成13,270萬元,同比增加677萬元、增長5.38%,完成年度預算的53.94%,占一般公共預算收入的58.62%;非稅收入完成9,369萬元,同比減少894萬元、下降8.71%,完成年度預算的59.92%,占一般公共預算收入的 41.38%。

  從地區看:全盟合計一般公共預算收入為451,159萬元,我市在全盟旗縣中排第5位(22,639萬元)(排在前三名旗縣分別是:西烏旗118,828萬元、錫市110,735萬元、烏拉蓋41,808萬元),比上年同期上升1位。全盟一般公共預算收入增速為3.6%,我市在全盟旗縣中排第9位(-0.9%),較上年同期下降1位(增速第一是烏拉蓋36.1%,第二是白旗35.0%,第三是東蘇30.1%)。全盟非稅收入完成116,872萬元,占一般公共預算收入比重25.9%,我市非稅收入占一般公共預算收入比重41.4%,在全盟旗縣中排第2位(第一為白旗52.5%)。

  1-7月,一般公共預算支出85,658萬元,完成年度預算數的47.31%,同比增加18,650萬元、增長27.83%。

  (二)上劃省以上稅收收入完成情況

  1-7月,上劃中央稅收完成13,237萬元,完成年初預算的59.47%,同比減少1,118萬元、下降7.79%;上劃自治區稅收完成3,495萬元,完成年初預算的57.27%,同比增加6萬元、增長0.17%。匯總上劃中央、自治區稅收及地方一般公共預算收入,全市地方財政總收入完成39,371萬元,完成年初預算的57.40%,同比減少1,329萬元、下降3.27%。

  (三)政府性基金預算收支完成情況

  1-7月,政府性基金預算收入2,652萬元,同比增加543萬元、增長25.75%,主要是國有土地使用權出讓收入完成2,282萬元。

  政府性基金預算支出1,603萬元,同比增加875萬元、增長120.19%,主要是文化旅游體育與傳媒支出完成150萬元,城鄉社區支出完成659萬元,用于社會福利的彩票公益金支出完成 424萬元。

  二、財政預算執行情況

  (一)主體稅種完成情況

  1-7月,與我市經濟發展高度相關的主體稅種(分成稅收:增值稅、所得稅、資源稅)合計完成7,782萬元,占一般公共預算收入中稅收收入的58.64%、占一般公共預算收入的34.37%,同比減少413萬元、下降5.04%。其中:

  增值稅完成5,041萬元,同比減少11萬元、下降0.22%,其中:采礦業完成157萬元、同比減少26萬元,批發和零售業完成2045萬元、同比減少161萬元,金融業完成352萬元、同比減少69萬元,租賃和商務服務業完成162萬元、同比減少34萬元。

  企業所得稅完成2,124萬元,同比減少241萬元、下降 10.19%,其中:批發和零售業完成1,462萬元、同比減少385萬元,科學研究和技術服務業完成5萬元、同比減少26萬元,居民服務、修理和其他服務業未發生、同比減少36萬元。

  個人所得稅完成363萬元,同比減少257萬元、下降 41.45%,主要是由于2018年10月1日起,個人所得稅起征點由3,500元提高至5,000元,同時增加了六項專項附加扣除,此項稅收收入預計較上年減少600萬元,其中:電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成14萬元、同比減少27萬元,批發和零售業完成51萬元、同比減少119萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成40萬元、同比減少37萬元,金融業完成37萬元、同比減少49萬元,公共管理、社會保障和社會組織21萬元、同比減少55萬元。

  資源稅完成254萬元,同比增加96萬元,增長60.76%,其中:制造業完成57萬元、同比增加57萬元,批發和零售業完成21萬元、同比增加21萬元。

  (二)地方稅種完成情況

  一般公共預算收入中其他稅收完成5,488萬元,同比增加 1,090萬元、增長24.78%。其中:

  城市維護建設稅完成1,137萬元,同比減少17萬元、下降1.47%,其中:采礦業完成35萬元、同比減少8萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成168萬元、同比減少10萬元,批發和零售業完成476萬元、同比減少54萬元,科學研究和技術服務業完成4萬元、同比減少16萬元,居民服務、修理和其他服務業完成10萬元、同比減少18萬元。

  房產稅完成473萬元,同比減少213萬元、下降31.05%,其中:制造業完成27萬元、同比減少16萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成34萬元、同比減少8萬元,批發和零售業完成165萬元、同比減少73萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成75萬元、同比減少28萬元,金融業完成70、同比減少31萬元。

  印花稅完成628萬元,同比增加336萬元、增長115.07%,其中:制造業完成25萬元、同比增加17萬元,建筑業完成21萬元、同比增加10萬元,批發和零售業完成430萬元、同比增加237萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成44萬元、同比增加15萬元,水利、環境和公共設施管理業完成56萬元、同比增加56萬元。

  城鎮土地使用稅完成620萬元,同比減少190萬元、下降23.46%,其中:制造業完成128萬元、同比減少37萬元,批發和零售業完成149萬元、同比減少23萬元,房地產業完成73萬元、同比減少32萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成20萬元、同比減少90萬元。

  土地增值稅完成265萬元,同比增加49萬元、增長22.69%,其中:房地產業完成232萬元、同比增加63萬元,公共管理、社會保障和社會組織33萬元、同比減少14萬元。

  車船稅完成390萬元,同比減少11萬元、下降2.74%,其中:居民服務、修理和其他服務業未發生、同比減少60萬元,金融業完成389萬元、同比增加49萬元。

  耕地占用稅完成1,296萬元,同比增加1,296萬元。

  契稅完成613萬元,同比減少129萬元、下降17.39%,其中:建筑業未發生、同比減少120萬元,金融業完成20萬元、同比減少30萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成105萬元、同比減少168萬元。

  環境保護稅完成66萬元,同比增加22萬元、增加50%。

  受到中央及自治區減稅降費政策影響,1-7月份,我市企業所得稅、個人所得稅、城市維護建設稅、房產稅較上年合計減少728萬元,剔除此因素全市稅收收入增長為11.16%。

  (三)非稅收入完成情況

  非稅收入完成9,369萬元,完成年初預算數的59.92%,同比減少894萬元、下降8.71%,全市非稅收入主要集中在五類,即專項收入、行政性事業性收費收入、罰沒收入、國有資產有償使用收入、政府性住房基金收入,分別占整個非稅收入的6%、12%、6%、75%、1%。其中:

  專項收入完成587萬元,同比增加29萬元、增長5.20%。

  行政事業性收費收入完成1,124萬元,同比減少1,478萬元,下降56.80%,主要是自然資源行政事業性收費收入調入其他國有資源有償使用收入導致。

  罰沒收入完成535萬元,同比減少461萬元、下降46.29%。

  國有資源有償使用收入完成7,073萬元,同比增加1,596萬元,增長29.14%。

  政府性住房基金收入完成50萬元,同比減少580萬元,下降92.06%。

  (四)財政支出完成情況

  全市一般公共預算支出完成85,658萬元,完成年初預算數的47.31%,同比增加18,650萬元、增長27.83%。7月“全市八項”支出(一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出)累計完成48,260萬元,同比增加1,057萬元、增長2.24%,占一般公共財政預算支出的比重達到56.34%,其中:

  一般公共服務支出9,370萬元,同比增加2,490萬元、增長36.19%,主要是人大事務支出459萬元,政協事務支出427萬元,政府辦公廳及相關機構事務支出2,197萬元,發展與改革事務支出368萬元,財政事務支出437萬元,稅收事務支出440萬元,紀檢監察事務支出576萬元,商貿事務支出824萬元,市場監督管理事務942萬元。

  公共安全支出5,247萬元,同比增加28萬元、增長0.54%,主要是公安支出4,887萬元,司法支出313萬元。

  教育支出10,558萬元,同比增加927萬元、增長9.63%,主要是教育管理事務支出745萬元,普通教育支出9,130萬元。

  科學技術支出95萬元,同比增加7萬元、增長7.95%,主要是科學技術管理事務支出24萬元,科技條件與服務支出 65萬元。

  社會保障和就業支出3,058萬元,同比減少2,900萬元、下降48.67%,主要是人力資源和社會保障管理事務支出548萬元,民政管理事務支出492萬元,行政事業單位離退休支出215萬元,就業補助支出207萬元。

  衛生健康支出3,409萬元,同比減少717萬元、下降17.38%,主要是公立醫院支出1,238萬元,基層醫療衛生機構支出381萬元,公共衛生支出578萬元。

  節能環保支出365萬元,同比增加141萬元、增長62.95%,主要是環境保護管理事務支出83萬元,環境檢測與監察支出 144萬元。

  城鄉社區支出16,158萬元,同比增加1,081萬元、增長7.17%,主要是城鄉社區管理事務支出1,982萬元,城鄉社區公共設施支出10,835萬元,城鄉社區環境衛生支出3,341萬元。

  三、工作建議

  從2019年1-7月財政收支情況來看,財政收入較上年同期基本持平,支出較上年同期增長較多,剛性支出較上年上漲,收支平衡壓力增加,各部門應采取措施積極應對:

  一是依法組織財稅收入,堅持稅收收入和非稅收入同抓,重點稅源和零散稅源并重,開源和清繳并舉,明確增收的主攻點和努力方向,努力挖掘地方稅種的增收潛力,增加地方可用財力。

  二是財政部門應根據中央及自治區會議精神,合理應對減稅降費對財政收入的影響,做好過“緊日子”的思想準備,在“保民生、保工資、保運轉”的前提下,嚴格執行上級壓減公用經費要求,優化財政支出結構,謀劃好全年的財稅工作計劃,爭取圓滿完成各項工作任務。

  三是深化預算管理改革,加強預算執行管理,強化年度預算剛性約束,加強國庫資金安全管理,強化政府性投資項目源頭管理,嚴格項目資金審批和撥付程序,提高資金運行的透明度,同時清理結轉結余資金、盤活當前存量資金,切實提高資金使用效率。



腾讯5分彩是统一开奖么